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规章制度手册,庶女生存手册,存款保险制度
文章列表
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物流有限公司质量记录手册
物流有限公司质量记录手册数:13分.
制度手册
01-01
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物流业质量手册-部分
物流业质量手册-部分数:18分.
制度手册
01-01
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国内物资采购供应工作制度
国内物资采购供应工作制度数:8分.
制度手册
01-01
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房地产公司员工手册
目录欢迎辞 4董事长致辞 6公司介绍篇 8公司沿革 8品牌之路 9公司理念 10入职指引篇 12第一章 入职程序 13第二章 职场纪律 16第三章 薪酬福利 19第四章 学习与发展 29第五章 绩效管理 33第六章 奖励和处分 35员工关系....
制度手册
01-01
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员工缴存印鉴卡规定
员工缴存印鉴卡规定 (一)凡本公司员工已于到职时应缴存印鉴卡三份经呈核后分存总务科、会计科及各该单位主管保管。 (二)员工于处理公务或支领款项时,均应使用与已缴存印鉴卡上的同一印章,不得使用其他印章。....
制度手册
01-01
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车辆管理制度
1.0 车辆管理1.1 公司公务车的证照及稽核等事务统由办公室负责管理。配属于售楼处的车辆由销售经理或指派专人调派,并负责维修、检验、清洁等。1.2 本公司人员因公用车须于事前向车辆管理员申请调派;车辆管理员依....
制度手册
01-01
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车辆管理流程图
车辆用前管理使用申请部门经理审核是否同意安排调度派车车辆用后管理.
制度手册
01-01
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公司图书管理办法
1.0 总则1.1 本公司图书的管理,除另有规定外,悉依本办法办理。1.2 本公司图书由总务科负责管理,并于每年5月12日各清点一次。1.3 新购图书除按顺序编号外,应将书名、出版社名称、著作者、册数、出版日期、购买....
制度手册
01-01
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印章管理制度
1.0 本制度就公司内使用的印章的制度,改正与废止、管理及使用方法作出规定。2.0 本规定中所指印章是在公司发行名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。3.0 公司印章的制定、改记得与废止的方案由办公室主....
制度手册
01-01
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公司文件管理制度
1.0 总则为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,特制订本制度。2.0 文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,同级函、电、来文,本公司上报下发的各种文件、资料。按照分....
制度手册
01-01
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档案管理制度
1.0 主要内容及适用范围规定公司办公室各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。客户档案管理执行《客户档案管理制度》。2.0 档案的管理机构2.1 文书结案后,原稿由公司办....
制度手册
01-01
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公司网络使用管理制度
1.0 目的公司网络资源只能用于工作。个人由于一般业务学习、新闻、娱乐等而需用网络的必须在自己家中进行。为规范公司网络的管理,确保网络资源高效安全地用于工作,特制订本制度。2.0 范围2.1 本规定涉及的网络范....
制度手册
01-01
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保密工作
保密工作 第一条 为保守公司秘密,维护公司发展和利益,制定本制度。 第二条 全体员工都有保守公司秘密的义务。 第三条 在对外交往和合作中,须特别注意不泄漏公司秘密,更不准出卖公司的秘密。 第四条 公司秘密是关....
制度手册
01-01
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员工守则
员工守则(A) 第一条 本公司员工均应遵守下列规定: (一)准时上下班,对所担负的工作争取时效,不拖延、不积压。 (二)服从上级指挥,如有不同意见,应婉转相告或以书面陈述,一经上级主管决定,应立即遵照执行。....
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01-01
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司机管理规定
司机管理规定 第一条 公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则,安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。第二条 司机应爱惜公司车辆,平时要注意车辆的保养,经常检....
制度手册
01-01
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临时人员管理办法
临时人员管理办法 第一条 目的 为使临时人员的雇用及管理有所遵循特依人事管理规则第二条规定订定本办法。 第二条 人员申请 各部门有临时性工作(期间在三个月以内),须雇用临时人员从事时,应填具“人员增补....
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01-01
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财务控制与稽核审计制度(doc 19)
财务控制与稽核审计制度数:8分.
制度手册
01-01
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员工守则及管理条例
一、员工基本守则1、三大纪律:公私分明;团结协作;及时准确。2、八项注意:熟悉岗位规范;明确工作职责;遵循业务流程;遵守作业时间;注意团队和谐;维护企业形象;保守商业机密;不断学习进取。二、员工工作守则....
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企业审计工作制度
企业审计工作制度□ 总则第一条 为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文《关于内部审计工作的若干规定》,结合我厂的具体情况,特制定本规定,作为审计工作的依据。第二条 根....
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01-01
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审计条例(ppt 71)
审计条例□ 总则第一条 为充分发挥审计的监督管理作用,加强公司内部控制,根据政府颁发的有关内部审计管理条例,结合本公司的具体情况,特制定本条例。第二条 公司审计部门,依据政府法规、政策、本公司董事会决议、....
制度手册
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