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预收账款审计程序表

  • 名称:预收账款审计程序表
  • 类型:财产表格
  • 授权方式:免费版
  • 更新时间:01-01
  • 下载次数:628
  • 语言简体中文
  • 大小:531 KB
  • 推荐度:3 星级
《预收账款审计程序表》简介

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索引号:
(审计机关名称)
预收帐款审计程序表
被审计企业:页次:
审计程序执行情况说明工作底稿索引号
1.取得或编制预收账款明细表复核其加计数是否正确并与明细账、总账和报表的余额进行核对
2.抽取预收账款进行函证
3.抽查明细账、记账凭证及原始凭证
(1)核对产品销售收入科目的有关记录检查预收账款是否按产品销货合同及时转销其会计处理是否正确
(2)检查存在借方余额的预收账款是否应进行重分类
(3)检查长期挂帐的预收账款追踪银行进账单、销售合同等原始凭证核实其真实、合法性
4.询问管理人员、了解销售政策并结合分析性复核、审阅大宗销货合同、将以前年度客户名单与本年账面记录进行对比分析检查预收账款的完整性
5.检查预收账款是否已在资产负债表上恰当披露
6.完成预收账款审定表

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