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某集团公司内部审计工作指引DE

  • 名称:某集团公司内部审计工作指引DE
  • 类型:财务制度
  • 授权方式:免费版
  • 更新时间:01-01
  • 下载次数:450
  • 语言简体中文
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《某集团公司内部审计工作指引DE》简介

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第一章总则
第一条为了规范内部审计工作,充分发挥内部审计的作用,促使企业依法经营、改进管理、提高经济效益,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合广东省某某投资集团有限公司(以下简称某某集团)的实际情况及有关规定,制定本制度。
第二条本制度用于规范某某集团财务审计部组织实施的内部审计工作。
第三条某某集团内部审计应遵循依法审计、实事求是的原则。

第二章内部审计机构及人员
第四条某某集团设置内部审计业务机构——财务审计部。财务审计部在某某集团董事长的指导下独立开展工作,并对某某集团董事长及董事会负责。



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